2024年以来,晋能控股集团以推进高质量发展的“深化提升年”为契机,将依法、依规治企工作纳入集团的整体规划,不断加强合规管理,逐步形成了以风险管理为主线、内控管理为抓手、法律合规管理为重点的一体化风险防控机制。

  统筹谋划责任的明晰与统一

  2022年6月以来,集团公司以“主导产业提级管理、其他产业按业务归类监管”为原则,优化了原有的组织模式,调整了组织架构。制定《构建内部控制及风险管理体系建设实施方案》,发布《内部控制与风险管理工作手册》,将风险管理工作落实到业务活动及流程管控中,明确管理界面、权限及关键控制点。各二级公司根据各自特点搭建符合自身实际的合规管理体系,建立以风险管理为导向的内部控制体系,增强集团公司风险防范能力,提高经营效率和效果。

  集团公司内部控制体系紧紧围绕内部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素进行构建,形成由业务职能部门、内控责任部门、纪检巡视审计部门组成的风险管理“三道防线”。通过“三道防线”协同作用,能够全面识别、评估、监控和应对各类风险,实现事前防范、事中控制、事后监督的目标,推动企业可持续健康发展。

  源头管控防线的明晰与统一

  近年来,集团公司结合生产经营实际,聚焦投资、财务等重大风险强化监测预警和排查处置,完善多维度风险防控机制,严格法律合规“三项审核”,力争把风险化解在源头,防范各种风险传导、叠加、演变、升级。

  全面筑牢经营管控防线。集团公司出台经营管理“十条红线”,围绕债务管控、融资担保、内部市场、劳动用工、煤炭销售等十个方面规范企业经营管理行为,防范化解重大风险,对触碰红线行为“零容忍”,营造集团公司健康有序、严格规范、风清气正的经营发展环境。

  全面筑牢资金安全防线。集团公司深入坚持“资金全归集、预算全覆盖、收支两条线”工作思路,深化资金集中管理和预算管控,严格按照“以收定支、略有结余”的原则合理安排资金使用,依托CBS资金监管系统平台,对所属企业实现资金归集、划拨、使用审批和大额资金使用监督等全流程管控,有力确保集团公司资金安全、平稳、有序运行。

  全面筑牢债务安全防线。集团公司调整优化债务结构,2024年全年压降存量债务120亿元以上,资产负债率较年初下降0.45个百分点,提前完成“债务结构优化三年目标”。不断加强银企合作,与多家金融机构建立战略合作关系,增加综合授信规模,保障融资渠道畅通,对中短期债务置换接续形成充足保障。科学建立债务风险四级响应和应急处置机制,对债务风险进行动态监测,对融资过快增长或偏离管控规模等情况及时预警、干预,确保债务风险始终可控。

  聚焦重点流程的明晰与统一

  集团公司秉持“管业务必须管风险”的原则,聚焦关键业务领域和重要风险隐患,明确集团各层级风险管理的边界和管控方式,规范风险管理制度流程,将风险管理自上而下贯穿集团全级次,融入经营管理全过程,全面提高集团对风险的掌控力、可控力。

  着力从源头上防范化解重大风险,安全生产“督检考”反馈问题全部整改,治本攻坚三年行动、重点领域专项整治扎实推进,安全形势持续稳定向好。2024年事故起数、死亡人数实现“双下降”,有效杜绝了较大及以上生产安全事故。

  近年来,集团公司扎实推进生态治理工作。狠抓环保治理,落实中央、省委关于黄河流域生态保护和高质量发展的工作部署,督查反馈问题全部高标准整改到位。

  持续发力合规的明晰与统一

  2024年5月20日,集团公司正式发布了《合规手册》,实现对重大经营决策事项、重要规章制度、经济合同“三个100%”法律审核。依托信息化手段,集团公司将合规审查作为企业经营管理必经环节,通过对重要领域、关键岗位、重点人员的合规管理,防控过程风险。加强法律纠纷案件处置工作,落实“统一管理、分类指导、分级负责、专人跟进”的案件管理体系,不断压实涉案单位主体责任和二级公司的管理责任,妥善化解法律风险,筑牢风险防范的堤坝,推动合规管理向基层单位延伸。

  工程咨询公司作为晋能控股集团招投标领域集约化管理单位,于2022年整合成立,对集团招投标业务实行统一承接、统一实施、统一管理。公司从规范化建设入手,在2023年健全完善现代化制度体系的基础上,2024年开展“修订制度、学习制度”主题月活动,全面搭建合规、风控、薪酬、考核、档案五大体系。

  通过建立合规管理组织架构、搭建合规风险识别框架、编制合规管理手册、优化公司制度流程、聚焦重点领域建立专项制度、制定《岗位红线管理办法》“六步走”,建立起一套职责清晰、风险可控、流程规范的合规风控体系,着眼全面推进依法治企建设、立足业务规范化建设,推动公司治理水平和风险防范能力显著提升。

  数智赋能效能的明晰与统一

  集团公司积极利用大数据人工智能等先进技术手段开展工作,确保企业风控合规信息化与企业经营管理信息化建设同步,系统搭建人力资源、财务管理等9个管理型信息平台和造价咨询、电子招标等9个服务型信息平台,管控体系更加成熟定型,管理运行日趋统一规范。

  综合不同视角,多维度研判风险走势,为各单位业务发展和生产经营提供决策支持。优化信息传递路径,充分发挥风险管控部门作用,汇总共享各业务板块的风险信息和风险事件,打破风险信息的部门墙、业务墙、企业墙等壁垒,实现风险信息传递横向到边、纵向到底、上下贯通。

  整合集团各类风险管理资源,充分利用企管、财务以及行业子公司的专业力量,强化风险信息共享,及时发现关联影响,增强风险预警预判能力,协同开展风险应对处置,推动集团整体风险应对能力提升。推进业财融合、业审融合、业法融合,既要横向统筹政治、审计、巡察、法律、财会等各类监督,又要纵向强化对子企业的穿透式监督,形成监督合力,防范化解风险。以内部审计工作需求为导向、信息技术为依托、大数据分析为手段、人才队伍为保障,紧扣“实用、管用、能用、好用”基本要求,达到科技强审的目标,更好地发挥审计的监督、服务和保障作用。

  集团公司将进一步建立健全风险、内控、合规、法律一体化管理体系,构建资源整合、有效协同、良性循环的风险防控长效机制,充分发挥其对企业经营发展的保障和促进作用,推动企业合规经营、高质量、可持续协调发展。(侯文周)